Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.

pertemuan P2K2 KPM PKH

Kasi dan Kaur 24 Desember 2025 Dibaca 109 Kali
pertemuan P2K2 KPM PKH

Rabu, 24 Desember 2025 bertempat di Kantor Desa Pangkung Karung, telah dilaksanakan kegoatan pendampingan PKH.
Pendamping PKH berperan penting dalam memberikan pendampingan, penyuluhan, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga yang menerima bantuan sosial.

Komponen utama dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) oleh pendamping PKH :

Penyuluhan tentang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial
Peningkatan kemampuan ekonomi keluarga
Meningkatkan kesadaran tentang program PKH dan pengelolaan bantuan
Pemberdayaan melalui diskusi dan pertukaran pengalaman
Pembinaan dan motivasi untuk mandiri
Akses dan pemberdayaan dengan layanan lain seperti mengenalkan KPM pada program-program pemerintah lainnya yang dapat mendukung kesejahteraan mereka, meliputi bantuan pangan, bantuan pendidikan, serta pelatihan atau program pemberdayaan ekonomi lainnya.

 

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA
Transparansi Publik

Anggaran Desa

Keterbukaan pengelolaan keuangan untuk masyarakat

95.8% Realisasi

APBDes 2025 Pelaksanaan

Rp 4.137.445.400,10 Rp 3.965.661.134,48
Pendapatan 97.44%
Realisasi: Rp 2.121.840.401,43 Anggaran: Rp 2.177.557.050,00
Belanja 94.39%
Realisasi: Rp 1.952.655.083,00 Anggaran: Rp 2.068.722.700,05
Pembiayaan 100%
Realisasi: Rp -108.834.349,95 Anggaran: Rp -108.834.349,95
97.4% Realisasi

APBDes 2025 Pendapatan

Rp 2.177.557.050,00 Rp 2.121.840.401,43
Hasil Usaha Desa 100%
Realisasi: Rp 8.000.000,00 Anggaran: Rp 8.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 100%
Realisasi: Rp 1.310.550,00 Anggaran: Rp 1.310.550,00
Dana Desa 100%
Realisasi: Rp 863.765.000,00 Anggaran: Rp 863.765.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 78.68%
Realisasi: Rp 205.994.000,00 Anggaran: Rp 261.821.000,00
Alokasi Dana Desa 100%
Realisasi: Rp 711.628.000,00 Anggaran: Rp 711.628.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi 100%
Realisasi: Rp 100.800.000,00 Anggaran: Rp 100.800.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 100%
Realisasi: Rp 157.804.500,00 Anggaran: Rp 157.804.500,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 100%
Realisasi: Rp 66.928.000,00 Anggaran: Rp 66.928.000,00
Bunga Bank 102.01%
Realisasi: Rp 5.610.351,43 Anggaran: Rp 5.500.000,00
94.4% Realisasi

APBDes 2025 Pembelanjaan

Rp 2.068.722.700,05 Rp 1.952.655.083,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 94.11%
Realisasi: Rp 1.128.827.783,00 Anggaran: Rp 1.199.492.700,05
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 96.02%
Realisasi: Rp 652.659.800,00 Anggaran: Rp 679.701.500,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 94.24%
Realisasi: Rp 104.911.500,00 Anggaran: Rp 111.328.500,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 77.46%
Realisasi: Rp 41.056.000,00 Anggaran: Rp 53.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 100%
Realisasi: Rp 25.200.000,00 Anggaran: Rp 25.200.000,00